| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA DICIEMBRE 2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | PESOS | 1.985.739 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
| 03/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA PTA ARENAS PTO WILLIAMS T-24 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | PESOS | 241.000 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA | 89428000-K | enero | ||||||
| 14/01/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/01/2025 | 14/01/2025 | PESOS | 53.669 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
| 14/01/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 14/01/2025 | 14/01/2025 | PESOS | 91.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
| 20/01/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2024 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | PESOS | 39.339 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
| 20/01/2025 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO ENERO 2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 3.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 5.805 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 49.857 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
| 23/01/2025 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PESOS | 123.284 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CUOTA 1 U3I-PIV-CD-O-2024-004 RENOVACION LIENCIA PLATAFORMA | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 1.850.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 2 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 144.025 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO DICIEMBRE 2024 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 77.286 | BUK SPA | 76691442-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARSO RUSSO PTO MONTT 20-23 ENERO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 117.417 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 78.278 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 16-27 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 182.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | REEMISION PASAJE JAMES BAEZ LA SERENA 17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 66.150 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 30 ENERO 3 FEBRERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 153.256 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 6-10 FEBRERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 163.308 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO ALICE ESPINOZA LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 185.210 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 23-26 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 197.114 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 15-16 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 178.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 185.210 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO TEMUCO 20-21 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 123.180 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 21-22 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 121.399 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 15-16 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 112.730 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 775.391 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 22-23 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 55.811 | OPERACIONES DEL SUR SPA | 76704014-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA 27-29 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 326.184 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 9-12 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 344.045 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE CALAMA 14-15 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 218.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 20-23 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 210.128 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 22-24 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 237.184 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 16-19 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 246.158 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 256.025 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOZA LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 258.725 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA OYARCE CALAMA 14-15 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 218.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE LA SERENA 28 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 193.308 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 5.849.942 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | RENOVACION DE SOFTLAND AÑO 2025 T-77 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 3.251.864 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 10.110 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 2.427.471 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 55.443 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 85.518 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 21.499 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 312.175 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
| 15/01/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | PESOS | 45.713 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WALDO BUSTAMANTE TALCA 27-28 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 115.561 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE CONCEPCION 28-29 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 93.306 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-051 EJECUTAR SAVIALAB REG BIOBIO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-052 EJECUTAR SAVIALAB REG ÑUBLE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
| 03/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 22-24 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 45.000 | SERVICIOS TURISTICOS CRISTIAN FELIPE FUENZALIDA BAUER E.I.R. | 76415244-1 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-053 EJECUTAR SAVIALAB REG DE LA A | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | MATRICULA SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MARIA JOSE ALARCON | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 480.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA ENERO 2025 HIJO MARIA JOSE ALARCON | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION PORTONES DE ACCESO FIA | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 202.300 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WALDO BUSTAMANTE CHILLAN 29-30 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 107.561 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU CURICO 28-29 ENERO | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 114.877 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 4.635.417 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 143.943 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ASESORIA LEGAL ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 614.230 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | JUICIO LABORAL LORETO BURGOS | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 575.766 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 1.037.000 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA PTA ARENAS 27-28 ENERO | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 117.941 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 17.630 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 16.890 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 39.306 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 47.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO ENERO 2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | PESOS | 77.170 | BUK SPA | 76691442-K | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ENERO 2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE MELIPILLA 3-5 FEBRERO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 74.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 60.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 499.560 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 53.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 12/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 17-19 ENERO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | PESOS | 19.040 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | febrero | ||||||
| 12/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 17-19 ENERO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | PESOS | 61.551 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | LICENCIAS CHECKPOINT FIREWALL DESDE 28-01-2025-28-04-2026 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 13.615.434 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | POLIZA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 4.344.993 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA CARGO PROFESIONAL DE APOYO UDP | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 163.068 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 17/02/2025 | 17/02/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 45.677 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 50.351 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 32.728 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 4.364.856 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ//LA SERENA -STGO 17AL20 FEB. | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 269.968 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ //STGO-LA SERENA 13 FEB AL 03 MAR | 19/02/2025 | 19/02/2025 | PESOS | 234.606 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 27.003 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 75.752 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 2.603.710 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
| 28/02/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD FEBRERO SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 27/02/2025 | 27/02/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 28/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE GAS A GRANEL FEBRERO | 28/02/2025 | 28/02/2025 | PESOS | 331.684 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
| 04/03/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA ENERO 2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | PESOS | 163.068 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
| 06/03/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 736.177 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
| 06/03/2025 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 1.363.175 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 29.970 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 32.560 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 39.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 39.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | ARTICULOS OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 40.200 | PLASTIKILO SPA | 76957666-5 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-050 SAVIALAB REG MAULE | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 26.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 66.357 | BUK SPA | 76691442-K | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-046 SAVIALAB REG COQUIMBO | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 28.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | RADIO TAXI FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 280.820 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 32.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 3.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 1.998.492 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ENERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 1.985.112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | SOPORTE ADMINISTRACION Y SOPORTE UIII-NAP-L-O-2024-001 ENERO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 396.670 | NASTEC SPA | 76337109-3 | marzo | ||||||
| 11/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
| 11/03/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | PESOS | 45.765 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ENERO 2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 338.420 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 47.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 40.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER CONCEPCION 17-18 MARZO | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 123.771 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ OSORNO 31 MARZO | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 66.234 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP FEBRERO 2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 4.667.241 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 6-10 MARZO | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 179.802 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | CUOTA 1 U3I-PIV-CD-O-2024-003 HOSTING SITIO OPIA.CL | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 2.422.293 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
| 14/03/2025 | FACTURA | CUOTA 1 U3I-PIV-CD-O-2024-005 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACION | 12/03/2025 | 12/03/2025 | PESOS | 2.600.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-047 SAVIALAB REG VALPARAISO | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PESOS | 21.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD MARZO SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FEBRERO 2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PESOS | 174.766 | INGENIERIA E INVERSIONES FUENTES Y FUENTES ASOCIADOS LIMITADA | 76048099-1 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO FEBRERO 2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | PESOS | 6.211.939 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MARZO 2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | PESOS | 45.991 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA 2024 REG BIOBIO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 198.001 | BANQUETERIA SCHARITY Y DAVILA E.I.R.L. | 77903359-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-048 SAVIALAB REG METROPOLITANA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA COPIAPO 5-6 MARZO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 98.568 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO 2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | marzo | |||||
| 25/03/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | EMERGENCIA FILTRACION EN CAÑERIA DE AGUA EN PATIO TRASERO DE | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 105.263 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | marzo | |||||
| 25/03/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER CONCEPCION 17-18 MARZO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 93.306 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 27-30 MARZO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 133.503 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2025-001 CONVOCATORIA Y EJECUCION TALL | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 3.250.001 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | marzo | ||||||
| 25/03/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | ARREGLO FILTRACION DE AGUA EMERGENCIA OFICINA FIA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | PESOS | 105.263 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | marzo | |||||
| 21/03/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 23.589 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 2.253.409 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 11.438 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 22.497 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 31.513 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
| 21/03/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 21/03/2025 | 21/03/2025 | PESOS | 18.682 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK DIA DE LA MUJER 05-03-2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | PESOS | 161.850 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA PAPEL DE FOTOCOPIA | 26/03/2025 | 26/03/2025 | PESOS | 128.044 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 31 MARZO 5 ABRIL | 26/03/2025 | 26/03/2025 | PESOS | 110.636 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 24-27 MARZO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | PESOS | 156.641 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | CUOTA 02/02 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC-2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 2.000.000 | SOC.DE PROFESIONALES OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | 76448420-7 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | ANALISIS SEGURIDAD FIA U3I-NAP-CD-O-2025-001 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 8.448.691 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | marzo | ||||||
| 27/03/2025 | FACTURA | CONSUMO ESPERANZA GARRIDO PTO NATALES 18-19 MARZO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 44.000 | HOTEL EBERHARD LIMITADA | 78481780-6 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG ÑUBLE | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 200.000 | ALICIA ALEJANDRA ARROYO MEJIAS | 18451088-K | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO GONZALO RUEDA CHILLAN 19-20 MARZO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 38.068 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO REGION O´HIGGINS BIP 40044447 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | PESOS | 92.437 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 28/03/2025 | 28/03/2025 | PESOS | 350.816 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 28/03/2025 | 28/03/2025 | PESOS | 10.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 28/03/2025 | 28/03/2025 | PESOS | 25.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
| 28/03/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 28/03/2025 | 28/03/2025 | PESOS | 444.310 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MARZO 2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PESOS | 757.803 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG O´HIGGI | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PESOS | 200.000 | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | 76850713-9 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 17-18 MARZO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | PESOS | 119.609 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PTO MONTT 25-26 MARZO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | PESOS | 171.337 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD TEMUCO 26-27 MARZO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | PESOS | 186.143 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 26-27 MARZO | 02/04/2025 | 02/04/2025 | PESOS | 191.143 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MARZO 2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | PESOS | 175.880 | INGENIERIA E INVERSIONES FUENTES Y FUENTES ASOCIADOS LIMITADA | 76048099-1 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO MUJER ARGOINNOVADORA REG ARAUCA | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 200.000 | KARINA CONSTANZA QUINTANILLA CAYUQUEO, CENTRO DE APRENDIZAJE | 77129401-4 | abril | ||||||
| 03/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO COYHAIQUE 19-21 MARZO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 206.822 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 27-30 MARZO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 307.536 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 03/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO PTO MONTT 25-26 MARZO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA FEBRERO 2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 4.393.594 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA CHILLAN 31 MARZO 1 ABRIL | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 98.061 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 26-27 MARZO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 99.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-044 SAVIALAB REG LOS RIOS | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-045 SAVIALAB REG LOS LAGOS | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD IQUIQUE 28-30 MARZO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 189.824 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 31 MARZO 3 ABRIL | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 215.309 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFE BREAK TALLER DE RAICES INNOVADORAS REG LOS RI | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 245.000 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | 15422299-5 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 361.918 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
| 03/04/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 883.608 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC REGIONAL | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 138.780 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
| 03/04/2025 | FACTURA | MATERIALES VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 03/04/2025 | 03/04/2025 | PESOS | 9.800 | DISTRIBUIDORA TÉCNICA ELÉCTRICA VITEL S.A | 89396900-4 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 93.840 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 10.990 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 8.080 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 101.788 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | 2DA CUOTA U3I-PIV-CD-O-2024-004 RENOVACION LICENCIA PLATAFOR | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 1.850.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | RADIO TAXI MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 715.350 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA CONCEPCION 31 MARZO 1 ABRIL | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 87.076 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER BALMACEDA 2-3 ABRIL | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 389.695 | SERVICIOS TURISTICOS MEGAVIAJES LIMITADA | 77750840-7 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MARZO 2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 4.696.969 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA SANTIAGO 2-3 ABRIL | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PESOS | 74.970 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 04/04/2025 | 04/04/2025 | PESOS | 60.658 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL FEBRERO 2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | abril | ||||||
| 04/04/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 04/04/2025 | 04/04/2025 | PESOS | 11.530 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ OSORNO 31 MARZO 2 ABRIL | 08/04/2025 | 08/04/2025 | PESOS | 197.398 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 31 MARZO 2 ABRIL | 08/04/2025 | 08/04/2025 | PESOS | 197.398 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 08/04/2025 | FACTURA | VACUNA INFLUENZA 2025 FUNCIONARIOS FIA | 08/04/2025 | 08/04/2025 | PESOS | 621.478 | ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S&S SALUD INTEGRAL SPA | 77779511-2 | abril | ||||||
| 09/04/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO MARZO 2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PESOS | 81.402 | BUK SPA | 76691442-K | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 4 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PESOS | 145.834 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA MARZO 2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PESOS | 2.011.917 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 2-4 ABRIL | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PESOS | 203.417 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 2-3 ABRIL | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PESOS | 55.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PESOS | 10.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
| 11/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PESOS | 2.049.390 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD TEMUCO 26-27 MARZO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 99.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 14/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO BALMACEDA 19-21 MARZO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 399.460 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 4-5 ABRIL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER COYHAIQUE 2-3 ABRIL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 103.411 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 7-8 ABRIL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 71.767 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 31 MARZO 5 ABRIL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 195.696 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
| 14/04/2025 | FACTURA | UNICA CUOTA UFV-DCI-D-J-2025-005 SOPORTE PLATAFORMA DIGITAL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 1.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REGION AYSEN | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 190.400 | VERÓNICA ISABEL MANSILLA AGUILAR GASTRONOMIA E.I.R.L. | 77164547-K | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-R-2024-049 SAVIALAB REG O´HIGGINS | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 45.000.000 | UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | 61980530-5 | abril | ||||||
| 14/04/2025 | FACTURA | CONSUMO CAFETERIA FIA | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 228.135 | COMERCIAL FASIT LIMITADA | 76607224-0 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MARZO 2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 5.900.564 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD ABRIL SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD LA SERENA 7-8 ABRIL | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 99.353 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | MANTENCION AREAS VERDES MARZO 2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | abril | |||||
| 15/04/2025 | FACTURA | DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG COQUIMBO | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 199.920 | GASTRONOMIA MY SPA | 77039755-3 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG METYROPOLITANA | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 199.682 | PASTELER DULCE IMAGINACION SPA | 77188694-9 | abril | ||||||
| 25/03/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VALLENAR 24-25 MARZO | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PESOS | 112.000 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA | 76182812-6 | abril | ||||||
| 15/04/2025 | FACTURA | CAMARA MIRRORLESS SONY N° SERIE S01-7673784-5 T-590 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PESOS | 2.299.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | 78885550-8 | abril | ||||||
| 14/04/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ABRIL 2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | PESOS | 46.284 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD LA SERENA 7-8 ABRIL | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PESOS | 100.576 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ PTA ARENAS 9-10 ABRIL | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PESOS | 193.276 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-DR-2024-016 SAVIALAB REG O´HIGGINS | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PESOS | 13.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD IQUIQUE 28-30 MARZO | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PESOS | 280.000 | SERVITECH CHILE SPA | 77151258-5 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 6-12 ABRIL | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PESOS | 59.176 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MARZO 2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | DESAYUNO PREMIO MUJER INNOVADORA MAGALLANES | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PESOS | 178.000 | COFFE BREAK AMISTAD EN CASA SPA | 76629118-K | abril | ||||||
| 17/04/2025 | FACTURA | 2DA CUOTA UFV-DCI-L-J-2025-001 CONVOCATORIA Y EJECUCION TALL | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PESOS | 3.250.001 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | abril | ||||||
| 22/04/2025 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-022 BOOTCAMPS DE TURISMO GASTR | 21/04/2025 | 21/04/2025 | PESOS | 1.000.000 | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | 76850713-9 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 14 ABRIL | 23/04/2025 | 23/04/2025 | PESOS | 56.575 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 16 ABRIL | 23/04/2025 | 23/04/2025 | PESOS | 86.858 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | abril | ||||||
| 21/04/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 21/04/2025 | 21/04/2025 | PESOS | 14.558 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | abril | ||||||
| 21/04/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL MARZO 2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | abril | ||||||
| 21/04/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 21/04/2025 | 21/04/2025 | PESOS | 13.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 2.180.199 | SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA | 76540457-6 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2025-004 REBROTA | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 12.500.000 | FUNDACION INNOVA | 65106716-2 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA CALAMA 23-24 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 185.077 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 16-17 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO VALDIVIA 15-16 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 15-16 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ PTA ARENAS 9-10 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 102.364 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 15-16 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 99.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 7-8 ABRIL | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 99.353 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | 2 CERTIFICADOS FIRMA ELECTRONICA | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PESOS | 43.000 | ACEPTA.COM SPA | 96919050-8 | abril | ||||||
| 30/04/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD G. CASANOVA TEMUCO 15-16 ABRIL | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PESOS | 585.000 | TURISMO VÍCTOR FABIÁN ARAYA ROJAS E.I.R.L. | 76396682-8 | abril | ||||||
| 30/04/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MARZO 2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PESOS | 4.379.225 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
| 30/04/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PESOS | 840.454 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 81.576 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 76.527 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 338.384 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 46.424 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
| 25/04/2025 | FACTURA | TAG CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI | 25/04/2025 | 25/04/2025 | PESOS | 3.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES- PUCHUNCAVI S.A. | 76449868-2 | abril | ||||||
| 29/04/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PESOS | 404.500 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
| 06/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD CALAMA 23-24 ABRIL | 05/05/2025 | 05/05/2025 | PESOS | 390.000 | TURISMO KAYLU SPA | 79871330-2 | mayo | ||||||
| 06/05/2025 | FACTURA | RESMAS DE HOJAS PARA OFICINA | 05/05/2025 | 05/05/2025 | PESOS | 890.001 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA | 93558000-5 | mayo | ||||||
| 06/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO | 05/05/2025 | 05/05/2025 | PESOS | 102.376 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-023 MASIFICACION DE LA PRODUCCION | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 70770800-K | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | RADIO TAXI ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 883.420 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | 2DA CUOTA U3I-PIV-CD-O-2024-003 SERVICIOS DE ASISTENCIA | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 2.422.291 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 176.700 | INGENIERIA E INVERSIONES FUENTES Y FUENTES ASOCIADOS LIMITADA | 76048099-1 | mayo | ||||||
| 07/05/2025 | FACTURA | RENOVACION ANTIVIRUS SENTINEL ONE ABRIL 2025 A ABRIL 2026 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 6.802.040 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | SEGURO RIESGOS ANTE TODO EVENTO VEHICULOS FIA | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 2.376.878 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO OSORNO PTO MONTT 15-17 ABRIL | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 94.089 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO PTA ARENAS 28 ABRIL 1 MAYO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 413.846 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 27-30 ABRIL | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 89.724 | JETSMART AIRLINES SPA | 76574879-8 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | PRACTICA PROFESIONAL 19 DIAS ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 86.667 | RUMINOT | HERNANDEZ | MAURA ODETT | mayo | |||||
| 09/05/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 2.019.395 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ CASTRO 5-6 MAYO | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 95.233 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 4.718.864 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT ARICA 28-29 ABRIL | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 87.215 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD MAYO SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 46.950 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 7.850 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 66.410 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA 6-7 MAYO | 08/05/2025 | 08/05/2025 | PESOS | 448.397 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 16/05/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CALAMA PREMIO MUJER AGROINNOVADORA | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 168.980 | ESPACIO COCINA SPA | 77699933-4 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA 6-7 MAYO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 129.302 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 15 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 83.289 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO OSORNO 15 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 94.989 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT ARICA 28-29 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 123.958 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 17 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 70.689 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 12-15 MAYO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 79.978 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 5-8 MAYO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 72.492 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 21-24 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 85.089 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 24 ABRIL | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 32.962 | JETSMART AIRLINES SPA | 76574879-8 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 295.021 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO ABRIL 2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 83.369 | BUK SPA | 76691442-K | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | ALUMNA EN PRACTICA 21 DIAS MARZO 2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 95.789 | ALARCON | FIGUEROA | PABLO ENRIQUE | mayo | |||||
| 14/05/2025 | FACTURA | REVISION TECNICA VEHICULO PTT LZFR81 ESPERANZA GARRIDO | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 23.500 | REVISIONES TECNICAS DA VISION LIMITADA | 76128750-8 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
| 13/05/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 6.840 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
| 13/05/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 105.839 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PESOS | 45.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PESOS | 1.885.104 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
| 13/05/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MAYO 2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | PESOS | 46.499 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
| 09/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LOLOL 9-11 MAYO | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 142.800 | SERVICIOS HOTELEROS VITA SPA | 78092347-4 | mayo | ||||||
| 16/05/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PESOS | 46.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | mayo | ||||||
| 16/05/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PESOS | 73.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
| 16/05/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTA ARAUCO | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PESOS | 6.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 76039865-9 | mayo | ||||||
| 16/05/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PESOS | 6.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | mayo | ||||||
| 14/05/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PESOS | 75.585 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD CALAMA 23-24 ABRIL | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 99.746 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 6-7 MAYO | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO L. RUSSO P. GONZALEZ PTO MONTT 4-7 MAYO | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 271.040 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA | 76013794-4 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | 2DA CUOTA U3I-PIV-CD-O-2024-005 SOPORTE MANTENCION MIGRACION | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 2.600.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | SERVICIO CATERING RECONOCIMIENTO MUJER AGROINNOVADORAS VALDI | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 160.000 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | 15422299-5 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA U3I-NAP-CD-O-2025-004 SERV. CONSULTORIA Y ANALISIS | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 442.335 | LOGICIEL CHILE S.A. | 76974300-6 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 12-13 MAYO | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 87.700 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 28-30 ABRIL | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 273.700 | AURORA AUSTRAL SERVICIOS INTEGRALES SPA | 78095657-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE ACOSTA COSTA RICA 1-7 JUNIO | 19/05/2025 | 19/05/2025 | PESOS | 535.000 | INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA | 76882864-4 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | SERVICIO CATERING CONGRESO SUDAMERICANO CAMELIDOS ANTOFAGAST | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 869.999 | GIMENA NUNEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L. | 76300891-6 | mayo | ||||||
| 23/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PARA 10 PERSONAS ENCUENTRO REGIONAL CAMELIDOS AN | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 2.442.773 | SOMNUS SPA | 76490371-4 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | MOVILIZACION 10 PERSONAS ENCUENTRO REGIONAL CAMELIDOS | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 700.000 | SERGIO ALBERTO SALFATE MUÑOZ | 13637913-5 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 12-13 MAYO | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 93.306 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 12-13 MAYO | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 330.778 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | 3RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2025-001 CONVOCATORIA Y EJECUCION TALL | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 3.250.001 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ PTO MONTT 6-8 MAYO | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 166.562 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO ADRIANA BASTIAS LOLOL 11 MAYO | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 71.400 | SERVICIOS HOTELEROS VITA SPA | 78092347-4 | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 411TOFJ01451 OF. METROPOLITANA ANDRES G | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 259.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 411TOMP34107 OF. IQUIQUE FELIPE OLIVARE | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 274.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 411TOQN01340 OF. O´HIGGINS ADRIANA BAST | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 265.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 412TOLQ37712 OF. LA SERENA WANDA GARCIA | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 274.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 412TOLQ37736 OF. CHILLAN JAIME RAMIREZ | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 265.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 412TORS38038 OF. TALCA ROBERT GIOVANETT | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 265.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE 412TOTV37737 OF. TEMUCO MARCOS REBOLLED | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 265.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 20/05/2025 | FACTURA | 1 TELEVISOR N° SERIE OF PTO MONTT PATRICIO CANTOS | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PESOS | 265.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER ARICA 18-19 MAYO | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 283.246 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 4-6 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 203.417 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ PTO MONTT 14-15 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 213.663 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ARICA 18-19 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 322.228 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG LOS LA | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 200.000 | INVERSIONES AGROEMPRESAS QUILANTO LIMITADA | 76108466-6 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD ARICA 18-20 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 174.430 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER ARICA 18-20 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 174.430 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 14-16 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 223.624 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 14-16 MAYO | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 223.624 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | CUOTA 1 INFORME DE AVANCE N°1 PLAN CLIMA LABORAL | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 750.000 | MUÑOZ | EGAÑA | PABLO ALFONSO | mayo | |||||
| 27/05/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ABRIL 2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 5.635.788 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | HOJAS CON LOGO INSTITUCIONAL TAMAÑO CARTA | 26/05/2025 | 26/05/2025 | PESOS | 178.500 | IMPRENTA LICANRAY LIMITADA | 79779390-6 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA CALAMA 23-24 ABRIL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 99.746 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD PTA ARENAS 9-10 ABRIL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 163.078 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO CALAMA 23-24 ABRIL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 99.746 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES CALAMA 23-24 ABRIL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 99.746 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE SANTIAGO 28 ABRIL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 55.380 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ PTO MONTT 5-8 MAYO | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 140.478 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK MUJER AGROINNOVADORAS PREMIADAS EN EL | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 178.500 | KAREN NICOLE MOYANO MARTELL | 16976984-2 | mayo | ||||||
| 22/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 4-7 MAYO | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PESOS | 156.648 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 14-15 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 372.648 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | GEO TRUST TRUEBUSINESS ID WILD CARD OV | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 318.933 | IE TECNOLOGIA SPA | 77094278-0 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | RENOVACION ANUAL LICENCIA ADOBE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 3.294.644 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER VALDIVIA 12-13 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER PTO MONTT 12-13 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 94.398 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ABRIL 2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 4.466.810 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ PTO MONTT 14-15 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 14-15 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 97.381 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 19-22 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 59.838 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMEZ BAEZ SANTIAGO 26-29 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 102.000 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 28/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTA ARENAS 28 ABRIL 1 MAYO | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 307.093 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 70.169 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | mayo | ||||||
| 27/05/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 27/05/2025 | 27/05/2025 | PESOS | 342.646 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
| 30/05/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CARGA COMBUSTIBLE PTO MONTT 5-8 MAYO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | PESOS | 38.042 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA | 76013794-4 | mayo | ||||||
| 30/05/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD 28-29 MAYO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | PESOS | 448.880 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | mayo | ||||||
| 30/05/2025 | FACTURA | CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION DESINSECTACION Y SANITIZACIO | 29/05/2025 | 29/05/2025 | PESOS | 86.795 | PESTCONTROL HOMEVAN SPA | 76481867-9 | mayo | ||||||
| 30/05/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ABRIL 2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | mayo | ||||||
| 30/05/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 6-8 MAYO | 30/05/2025 | 30/05/2025 | PESOS | 169.932 | SOMNUS SPA | 76490371-4 | mayo | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA CHILLAN 26-28 MAYO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 196.122 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO CHILLAN 26-28 MAYO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 196.122 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | SERVICIO DE DESAYUNO PREMIO MUJER AGROINNOVADORA REG ATACAMA | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 200.000 | PRODUCCIONES GASTRONOMICAS SPA | 78132096-K | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 27-29 MAYO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA COPIAPO 28-29 MAYO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 98.568 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA COPIAPO 28-29 MAYO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | PESOS | 98.568 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE ANTOFAGASTA 14-16 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 212.694 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 26-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 116.178 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 49.912 | JETSMART AIRLINES SPA | 76574879-8 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 25-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 217.848 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA COPIAPO 28-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 198.978 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA - SANTIAGO 29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 118.839 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 27-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 198.706 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD COPIAPO 28-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 98.568 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MAYO 2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 4.732.636 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | RADIO TAXI MAYO 2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 1.185.210 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO L. RUSSO G. RUEDA SANTIAGO 25-29 MAYO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 463.481 | SERVICIOS HOTELEROS CORDILLERA SPA | 78041804-4 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MAYO 2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | COMPRA CERTFICADO DIGITAL PARA DIRECTORA 2 AÑOS GARANTIA | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 33.296 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A. | 96928180-5 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | EMERGENCIA ELECTRICA REVISION CIRCUITOS ENCHUFES | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 59.500 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | junio | ||||||
| 06/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 1-6 JUNIO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | PESOS | 78.674 | JETSMART AIRLINES SPA | 76574879-8 | junio | ||||||
| 09/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 4 MAYO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 81.637 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 10/06/2025 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS MARCOS REB | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 217.308 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | junio | ||||||
| 10/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 4-5 JUNIO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 99.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 10/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA TEMUCO 4-6 JUNIO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 276.960 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 10/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 4-5 JUNIO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 321.528 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 10/06/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA MAYO 2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PESOS | 2.025.192 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
| 03/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | PESOS | 8.310 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | junio | ||||||
| 03/06/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 03/06/2025 | 03/06/2025 | PESOS | 231.170 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
| 03/06/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | PESOS | 112.617 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
| 03/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 03/06/2025 | 03/06/2025 | PESOS | 56.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | junio | ||||||
| 03/06/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 03/06/2025 | 03/06/2025 | PESOS | 43.318 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | TALLER BAILE ENTRETENIDO DIAS 6-13 Y 20 MAYO 2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 72.727 | ROJAS | CANTELLANO | PABLO ANDRES | junio | |||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE ANTOFAGASTA 14-16 MAYO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 223.624 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO TEMUCO 4-6 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 199.720 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO TEMUCO 4-6 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 300.710 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 3-4 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 2-3 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 2-4 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 127.548 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 2-4 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 107.100 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA | 76013794-4 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 29-30 MAYO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 178.500 | ARRIENDO, TRANSPORTE Y ASEO SPA | 78035852-1 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA TEMUCO 4-6 JUNIO | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 199.720 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 771.322 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK COWORK DE INACAP ARICA | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 140.420 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AGRICOLAS Y GASTRONOMICOS CAIMANQUE EC | 77725546-0 | junio | ||||||
| 01/06/2025 | FACTURA | 1 TELEVISRO N° SERIE 6ERC34SY103619 OF MAGALLANES ESPERANZA | 11/06/2025 | 11/06/2025 | PESOS | 245.980 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 76134941-4 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 4.420.749 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO CASTRO 9-10 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 95.233 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA CASTRO 9-10 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 95.233 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 8.080 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 11.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 9.390 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 23.190 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO CASTRO 9 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 110.289 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO SANTIAGO 12 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 58.109 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CASTRO 9 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 110.289 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PTO MONTT 11 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 89.389 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS CASTRO 9-10 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 95.233 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 311.636 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA SANTIAGO 12 JUNIO | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 58.109 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA ABRIL 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 139.499 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA MAYO 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PESOS | 279.812 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 10-11 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO PTO MONTT 10-11 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 83.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO STGO - PTO MONTT 13 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 67.089 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | REPARACION Y CONFIGURACION FIREWALL CHECKPOINT | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 350.016 | NASTEC SPA | 76337109-3 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO VALDIVIA 11-12 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO VALDIVIA 11-12 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA VALDIVIA 11-12 JUNIO | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 101.709 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | INFORME 1 U3I-NAP-CD-O-2025-006 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 1.666.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD JUNIO SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 16/06/2025 | 16/06/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 2.195.665 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTA ARAUCO | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 6.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 76039865-9 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 6.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 100.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 4.074 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | junio | ||||||
| 13/06/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PESOS | 46.633 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 29-30 MAYO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | PESOS | 50.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | PESOS | 10.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 17/06/2025 | 17/06/2025 | PESOS | 79.967 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG VALLES DEL BIOBIO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | PESOS | 500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. | 76172387-1 | junio | ||||||
| 17/06/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 17/06/2025 | 17/06/2025 | PESOS | 352.013 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 5 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | PESOS | 146.856 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA LA SERENA 24 JUNIO | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 50.197 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA SANTIAGO 25 JUNIO | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 49.089 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2025 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 4.466.810 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONVENIO DE COOPERACION | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 196.350 | MACARENA ALEJANDRA ORELLANA CASTRO | 13035356-8 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | 4TA CUOTA UFV-DCI-L-J-2025-001 CONVOCATORIA Y EJECUCION TALL | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 3.250.001 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LUCIANO ALVARADO PTO MONTT - OSORNO 10-12 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 134.232 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA | 76013794-4 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS OSORNO 11-13 JUNIO | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 197.398 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO OSORNO 12-13 JUNIO | 19/06/2025 | 19/06/2025 | PESOS | 98.699 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
| 24/06/2025 | FACTURA | 4TA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-024 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREP | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PESOS | 59.375 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PESOS | 53.868 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
| 23/06/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL MAYO 2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | junio | ||||||
| 24/06/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 24/06/2025 | 24/06/2025 | PESOS | 147.740 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
| 24/06/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 24/06/2025 | 24/06/2025 | PESOS | 9.130 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | junio | ||||||
| 27/06/2025 | FACTURA | COMPRA INSUMOS CAFETERIA FIA | 25/06/2025 | 25/06/2025 | PESOS | 292.231 | COMERCIAL FASIT LIMITADA | 76607224-0 | junio | ||||||
| 30/06/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | DESARROLLO DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS CON IA OPENAI Y SERV | 27/06/2025 | 27/06/2025 | PESOS | 175.500 | FIERRO | SOLAS | BASTIAN IGNACIO | junio | |||||
| 30/06/2025 | BOLETA DE HONOTARIOS | APOYO COMUNICACIONAL REALIZACION HACKATHON HACK PATAGONIA PR | 27/06/2025 | 27/06/2025 | PESOS | 1.750.000 | ALVAREZ | ROBLES | PAULA ELIANA | junio |